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2024年度中共绵阳市委目标绩效管理办公室单位决算

2025-09-23 16:43 作者:综合科  来源:办公室
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公开时间:2025923

 

 第一部分 单位概况…………………………………………………1

一、主要职责………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………2

 第二部分 2024年度单位决算情况说明……………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

二、收入决算情说明………………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………5

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………7

 第三部分 名词解释……………………………………………………9

 第四部分 附件…………………………………………………………12

 第五部分 附表…………………………………………………………41


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表





十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.深入贯彻党中央和省委、市委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署,负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责省委、省政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

3.负责统筹规范和组织实施全市督查检查考核工作,分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况,提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对县(市、区)、园区和市级部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全市中心工作,负责对全市重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市民生实事年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责市人大代表建议、市政协提案办理工作的协助交办、督促检查、沟通衔接、考评建议等日常事务

8. 负责市委落实中央省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室、市委督促检查绩效管理工作领导小组办公室、市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共绵阳市委目标绩效管理办公室属独立核算的一级预算单位,下属二级预算单位0个。


第二部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计841.62万元。与2023年相比,收、支总计各增加25.84万元,增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计841.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入841.62万元,占100%

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计841.62万元,其中:基本支出748.12万元,占88.89%;项目支出93.50万元,占11.11%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计841.62万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加25.84万元,增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出841.62万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.84万元,增长3.17%。主要变动原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出841.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出640.78万元,占76.14%;社会保障和就业支出115.44万元,占13.72%;卫生健康支出26.44万元,占3.14%;住房保障支出58.96万元,占7.00%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为841.62万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为547.28万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为93.50万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为11.26万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为56.47万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为47.72万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为0.04万元,完成预算100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为16.79万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为9.62万元,完成预算100%

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为48.53万元,完成预算100%

10.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为10.43万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出748.12万元。

其中:人员经费625.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.30万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算为1.32万元,完成预算100%,较上年减少1.48万元,下降52.86%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元,占55.30%;公务接待费支出决算0.59万元,占44.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.92万元,下降55.76%主要原因是公务用车为新车,车况良好,故障频次少,车辆维修维护下降

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至20241231日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于开展全市目标绩效管理、督查督办、民生实事、建议提案办理等工作所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.56万元,下降48.70%主要原因是上级部门来绵调研、检查指导和其他市州来绵考察学习活动减少。

其中:国内公务接待支出0.59万元,主要用于执行公务、业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次,37人次(不包括陪同人员),共计支出0.59万元,具体内容包括:上级部门来绵督查调研指导和其他市州来绵学习交流接待工作用餐。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,市委目标绩效办机关运行经费支出122.30万元,比2023年增加44.54万元,增长57.28%。主要原因是按预算编制口径新增非定额公用经费。

(二)政府采购支出情况

2024年,市委目标绩效办政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。主要用于公务用车车辆保险。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,市委目标绩效办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对目标绩效管理工作专项经费、重点工作督查组专项督查经费、民生实事督查督办及宣传经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以为的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队含武警向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

2024年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2024年度,我办实施项目7个(其他运转类项目7个),资金范围均为一般公共预算,预算资金93.50万元(市级财政资金93.50万元)。其中一般公共预算项目7个,预算资金93.50万元(市级财政资金93.50万元)。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2024年度,我办实施项目7个(其他运转类项目7个),实施项目预算执行93.50万元(市级财政资金93.50万元),预算执行率100.00%。其中一般公共预算项目7个,预算执行93.50万元(市级财政资金93.50万元)预算执行率100.00%

(二)总体绩效目标完成情况分析

从自评情况看,我办全年7个项目年度总体绩效目标全部完成,占100.00%。其中一般公共预算项目7个,全部完成7100.00%

(三)项目(决策与过程)管理分析

从自评情况看,我办全年项目7个(其中其他运转类项目7个)项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为优。其中管理评价得分高于平均分项目0占比0.00%,得分低于平均分项目0占比0.00%

项目管理评价具体明细情况(见附件1)。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及年度产出数量指标共计15个,全部完成15100.00%。其中一般公共预算项目数量指标15个,全部完成15100.00%

2.质量指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及年度产出质量指标共计7个,完成质量达10090%的指标7100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个,完成质量达10090%的指标7100.00%

3.时效指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个,按时完成7100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个,按时完成7100.00%

4.成本指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及年度产出成本指标共计15个,全部完成15100.00%。其中一般公共预算项目成本指标15个,全部完成15100.00%

5.经济效益指标

从自评情况看,我办全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及社会效益指标共计6个,优秀的指标6100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个,优秀的指标6100.00%

7.生态效益指标

从自评情况看,我办全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及可持续效益指标共计5个,可持续5100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益5个,可持续5100.00%

9.满意度指标

从自评情况看,我办全年7个项目涉及满意度指标共计7个,满意度达10090%的指标7100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标7个,满意度达10090%的指标7100.00%

三、评价结论

(一)综合评价结论

从自评情况看,我办全年项目7个(其中其他运转类项目7个),项目综合评价平均得分100.00,等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目0占比0.00%,得分低于平均分项目0占比0.00%

项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔20254号)要求,我办根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,结合项目实际2024年度绩效目标进行认真梳理,并依据评分标准对投入、过程、成本、产出及效果等绩效核心指标进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况

进一步提高预算绩效编制的精确性、科学性、合理性,我办将自评结果作为下年度编制预算绩效目标的参考依据,根据目资金划拨及工作任务的重要性明确资金使用,以提高工作质效。

(二)绩效自评结果公开情况

我办自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件:1.中共绵阳市委目标绩效管理办公室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

 2.中共绵阳市委目标绩效管理办公室项目综合评价结论明细情况表

 3.中共绵阳市委目标绩效管理办公室部门预算项目支出绩效自评表

 


附件1

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目(决策与过程)管理评价明细情况表

 

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

-人大政协建议提案办理工作经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-党委重大决策部署落实情况督查督办经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-巡视整改督查督办、评估验收经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-文件数字化及印刷经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-民生实事督查督办及宣传经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-目标绩效管理工作专项经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

-重点工作督查组专项督查经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

项目管理
综合评价结论

全部项目管理综合平均得分

(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

100

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

 

 


附件2

 

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目综合评价结论明细情况表

 

项目名称

项目类别

年初

预算

调整

后预算

预算

执行

预算

执行率

自评

得分

自评

等次

-重点工作督查组专项督查经费

其他运转类

42.00

42.00

42.00

100.00%

100

-巡视整改督查督办、评估验收经费

其他运转类

3.00

3.00

3.00

100.00%

100

-文件数字化及印刷经费

其他运转类

5.00

5.00

5.00

100.00%

100

-人大政协建议提案办理工作经费

其他运转类

3.00

3.00

3.00

100.00%

100

-目标绩效管理工作专项经费

其他运转类

14.50

14.50

14.50

100.00%

100

-民生实事督查督办及宣传经费

其他运转类

21.00

21.00

21.00

100.00%

100

-党委重大决策部署落实情况督查督办经费

其他运转类

5.00

5.00

5.00

100.00%

100

合计:

93.50

93.50

93.50

 

 

 

项目综合
评价结论

全部项目综合平均得分
(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

100

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。


附件3

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-人大政协建议提案办理工作经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

3.00

3.00

3.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

3.00

3.00

3.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照年度办理工作计划:完成建议提案办理工作任务交办督办等相关工作。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

开展办理工作专项调研、督查

10

10

20

20

 

时效指标

办理工作按时完成率

99

%

99

10

10

 

质量指标

办理工作满意率

99

%

99

10

10

 

成本指标

经济成本指标

开展办理工作专项调研、督查

3

万元

3

20

20

 

效益指标

可持续影响指标

促进办理工作提升

90

%

90

10

10

 

社会效益指标

建议内容得到及时反馈

90

%

90

10

10

 

满意度指标

满意度指标

推动提高办理工作满意度

90

%

90

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:车钰

财务负责人:徐斌


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-党委重大决策部署落实情况督查督办经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

5.00

5.00

5.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

5.00

5.00

5.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展中央、省委、市委重大决策部署落实情况跟踪督查,及时发现问题,推动整改销号,推动各项决策部署落到实处。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

开展中央省委、市委重大决策部署落实情况明查暗访

15

批次

15

15

15

 

时效指标

按规定时限完成

95

%

95

10

15

 

质量指标

决策部署落实程度

90

%

90

15

10

 

成本指标

经济成本指标

开展中央省委、市委重大决策部署落实情况明查暗访

5

万元

5

20

10

 

效益指标

可持续影响指标

促进全市经济社会全面发展

定性

长期

其他

长期

20

20

 

满意度指标

满意度指标

推动决策部署落实情况问题解决满意度

90

%

90

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:穆怀容

财务负责人:徐斌


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-巡视整改督查督办、评估验收经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

3.00

3.00

3.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无,预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

3.00

3.00

3.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对中央、省委巡视反馈意见整改工作开展跟踪检查、督查督办、评估验收、绩效考核等

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

开展中央、省委巡视反馈意见整改工作核查、督查和评估

8

8

20

20

 

时效指标

按规定时限完成率

90

%

90

10

10

 

质量指标

决策部署实现程度

90

%

90

10

10

 

成本指标

经济成本指标

开展中央、省委巡视反馈意见整改工作核查、督查和评估

3

万元

3

20

20

 

效益指标

可持续影响指标

促进全市经济社会全面发展

90

%

90

10

10

 

社会效益指标

巡视反馈意见整改问题是否反弹回潮、是否隐形变异

90

%

90

10

10

 

满意度指标

满意度指标

推动巡视反馈意见整改工作解决满意度

90

%

90

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:李娟

财务负责人:徐斌

 


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-文件数字化及印刷经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

5.00

5.00

5.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

5.00

5.00

5.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据单位三定方案明确科室职责,做好办内文件办理辅助性工作。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

印制各类文件头子、信封,刻录光盘等资料

2

批次

2

10

10

 

档案整理及数字化扫描

2

批次

2

10

10

 

时效指标

按规定时限完成率

95

%

95

10

10

 

质量指标

提升全办各项综合保障工作质效

95

%

95

10

10

 

成本指标

经济成本指标

印制各类文件头子、信封,刻录光盘等资料

1

万元

1

10

10

 

档案整理及数字化扫描

4

万元

4

10

10

 

效益指标

可持续影响指标

促进综合保障能力提升

95

%

95

10

10

 

社会效益指标

更好地发挥推动落实职能作用,保障各项工作任务圆满完成

95

%

95

10

10

 

满意度指标

满意度指标

提升综合保障精准高效满意度

95

%

95

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:陈胤科

财务负责人:徐斌


部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-民生实事督查督办及宣传经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

21.00

21.00

21.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

21.00

21.00

21.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标任务下达后,做好任务分解等工作,按月对省级、市级民生实事开展督查;按照项目推进阶段性特点,分别针对迎接省政府民生实事检查、项目资金保障、滞后项目推进、迎接年底省政府民生工程等工作开展专项督查;通过市级电视、报纸等媒体开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动,开展督查考核工作宣传等。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

开展民生实事项目督查督办

8

8

10

10

 

开展督查考核工作宣传

1

1

10

20

 

通过市级电视、报纸等媒体开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动

4

/

4

10

10

 

时效指标

全年按计划开展民生督查、宣传工作

95

%

95

5

10

 

质量指标

按质完成民生实事工作

95

%

95

5

10

 

成本指标

经济成本指标

开展民生实事项目督查督办

2

万元

2

5

 

 

开展督查考核工作宣传

3

万元

3

5

 

 

通过市级电视、报纸等媒体开展我市民生典型事例和经验的宣传推介活动

16

万元

16

10

 

 

效益指标

社会效益指标

不断提升民生实事惠民成效

95

%

95

20

20

 

满意度指标

满意度指标

省、市(含人大代表票决)民生项目受益群众满意度

95

%

95

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:倪雁

财务负责人:徐斌

 

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-目标绩效管理工作专项经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

14.50

14.50

14.50

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

14.50

14.50

14.50

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展全市目标绩效管理工作,对重点指标、滞后项目开展跟踪督办,推动全市年度目标任务圆满完成。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

印制年度目标绩效管理工作手册

1

批次

1

10

10

 

开展全市目标绩效管理和重点目标日常监控督查、调研

5

5

10

10

 

开展省、市年度目标任务实施相关工作聘用工作人员

1

1

10

10

 

时效指标

计划按期完成率

95

%

95

10

10

 

质量指标

提高目标绩效管理工作人员能力水平

95

%

95

10

10

 

成本指标

经济成本指标

印制年度目标绩效管理工作手册

4.3

万元

4.3

5

5

 

开展全市目标绩效管理和重点目标日常监控督查、调研

1.7

万元

1.7

5

5

 

开展省、市年度目标任务实施相关工作聘用工作人员

8.5

万元

8.5

5

5

 

效益指标

社会效益指标

推动市委经济工作会确定的年度目标任务顺利完成

95

%

95

20

20

 

满意度指标

满意度指标

通过考核推进全市中心工作、重点工作落地落实满意度

95

%

95

5

5

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:姜涛

财务负责人:徐斌

 


 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

单位(盖章):中共绵阳市委目标绩效管理办公室                                                                                填报日期:2025616

项目名称

-重点工作督查组专项督查经费

主管部门及代码

327-中共绵阳市委目标绩效管理办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委目标绩效管理办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

42.00

42.00

42.00

1.00

10

预算执行率较低原因:无;预算调整(调增/调减)原因:无

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

42.00

42.00

42.00

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展重点工作督查督办,有力推动市委、市政府重大决策部署落地落实。

按进度完成项目,达到了预期目标。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合国家、省、市相关规划、政府决策、社会发展要求;项目与项实施单位或委托单位职责密切相关。

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况,事前经过必要的可行性研究、集体决策等规范程序。

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标,项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

项目所设定的绩效目标与项目实施的情况基本吻合。

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的资金量和工作任务相匹配。

资金分配合理性

合理

合理

9

9

项目预算资金分配测算依据,项目预算资金分配具有科学性、合理性。

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目实施单位的财务和业务管理制度健全,保障了项目的顺利实施。

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目完成基本达到预期程度。

资金使用合规性

合规

合规

12

12

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

财务监督检查,暂未发现问题。

小计:

100

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

市重点工作督查组办公场所日常运转费用(电话费、办公、维修、耗材等)

1

1

5

5

 

开展重要工作、重大项目、重点工程督查、调研

50

50

10

10

 

聘用工作人员经费

3

3

10

10

 

配合党中央、国务院和省委、省政府开展重点工作督查、调研等

10

10

5

5

 

时效指标

按规定时限完成率

95

%

95

5

5

 

质量指标

重要工作、重大项目、重点工程督查目标实现程度

99

%

99

5

5

 

成本指标

经济成本指标

市重点工作督查组办公场所日常运转费用(电话费、办公、维修、耗材等)

7

万元

7

5

5

 

开展重要工作、重大项目、重点工程督查、调研

7

万元

7

5

5

 

聘用工作人员经费

25.5

万元

25.5

5

5

 

配合党中央、国务院和省委、省政府开展重点工作督查、调研等

2.5

万元

2.5

5

5

 

效益指标

可持续影响指标

促进全市经济社会全面发展

95

%

95

10

10

 

社会效益指标

充分发挥重点工作督查组的专业性和权威性,推动中央、省、市决策部署和工作落地落实,促进各项工作顺利推进

95

%

95

10

10

 

满意度指标

满意度指标

推动督查问题解决满意度

95

%

95

10

10

 

小计:

90

90.00

 

自评折算后总分(分值折算方式:决策与过程指标赋值100分按30%折算,预算执行率和绩效指标赋值100分按70%折算)

100

100.00

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为优。该项目按照年度目标,完成项目标任务及要求,最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

改进措施

项目负责人:叶德忠

财务负责人:徐斌


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     327001-中共绵阳市委目标绩效管理办公室.xls

 

 

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